CONTROLE

SV084 Como realizar baixa em um Contas a Pagar utilizando Desconto

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.


 

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 


 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.


 

Aparecerá as informações deste Contas a Pagar, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.


 

Após clicar em Salvar, informe Lote, Moeda e clique no certo localizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto, bastar clicar no primeiro ícone a esquerda para incluir.


 

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta escolher a moeda desconto e clicar no ícone para incluir. 


 

Ao incluir a linha, clique em Baixar.


 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.


FAQ.

É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.