Financeiro Sempre Vestuário Lite
CONTROLE
SV080 Como realizar baixa em um Contas a Pagar
Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar
Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se
que existe uma Moeda cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.
Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.
Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.
Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.
Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.
Após clicar em Salvar, informe qual o Lote a Moeda e clique no certo localizada no canto esquerdo.
Ao incluir a linha com a informação da Moeda, clique em Baixar.
A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.
FAQ.
1- É possível desfazer esta operação?
R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.
2- Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?
R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.