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CONTROLE
GLT121 Como dar baixa em um Contas a Receber utilizando Desconto
Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.
Acesse o Menu Financeiro – Controle > Contas a Receber.
Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.
Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis .
Irá aparecer as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.
Após clicar em Salvar, informe a Moeda recebida e clique no certolocalizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto.
Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no certonovamente.
Ao incluir a linha, clique em Baixar.
A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.
FAQ.
1- É possível desfazer esta operação?
R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.