CONTROLE

GLT121 Como dar baixa em um Contas a Receber utilizando Desconto

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle > Contas a Receber.

 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.


Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis .


Irá aparecer as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.



Após clicar em Salvar, informe a Moeda recebida e clique no certolocalizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto.


 

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no certonovamente.



Ao incluir a linha, clique em Baixar.


 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

 

 

FAQ.

1-    É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.