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CONTROLE
SD536 Como dar baixa em um Contas a Receber utilizando Juros.
SEMPRE DISTRIBUIDOR
Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber
Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e um Lote aberto no sistema.
Acesse o Menu Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber.
Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.
Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().
Irá aparecer as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de juros e clique em Salvar.
Após clicar em Salvar, informe qual o Lote, Moeda recebida e clique no certo() localizada no canto esquerdo.
Ao incluir a primeira linha, o sistema irá sugerir automaticamente que informe em qual Moeda recebeu o juros, após isso repita o processo para inserir a próxima linha.
Ao incluir a linha, clique em Baixar.
A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral, no relatório de Resumo de Receitas e Despesas, a informação de Juros irá aparecer separada.
FAQ.
1- É possível desfazer esta operação?
R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.