Manual de Instruções

CONTROLE

SV080 Como realizar baixa em um Contas a Pagar

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Pagar

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e Lote coma situação aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Pagar.


Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.


Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

 

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.

 

Após clicar em Salvar, informe qual o Lote a Moeda e clique no certo localizada no canto esquerdo.


 

Ao incluir a linha com a informação da Moeda, clique em Baixar.


 

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

 

FAQ.

1-    É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

 

2-    Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.